
老師,請問外賬應(yīng)5月當期計提的費用做到6月份了,該怎樣調(diào)整過來?
答: 你好,紅沖了 ,反結(jié)賬到五月份,然后做在五月份里
老師請問21年的費用票,12月沒有收到也沒有做計提,到今年還能上帳不?忘記把費用票寄給外賬了,我要不要告訴她們我手上還有費用票這個事情,還是下次她們收到票后自己也能做調(diào)整。
答: 同學,您好,你要看下也報稅了沒有?如果沒報,可以先把金額告訴他們,然后再把發(fā)票寄給他們,如果報稅了,他們也能調(diào)下賬的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度多計提費用怎么調(diào)整呢?
答: 您好,那您需要通過以前年度損益調(diào)整來沖減
請問老師,今年上半年發(fā)現(xiàn)前任會計做賬,銷售費用-工資做的太高了,工資已經(jīng)計提已經(jīng)發(fā)放了,我可以在10份把他做的銷售費用-工資,調(diào)整減少嗎
12月的負債和費用重復計提導致預提費用貸方?jīng)]沖掉,現(xiàn)在想調(diào)整賬把預提費用沖掉,如何做呢?這是前年記賬錯誤的?
2016年少計提攤銷的費用,現(xiàn)在2017年了,是通過以前損益調(diào)整科目入賬,還是直接補攤銷計提啊?很糾結(jié)
老師,審計調(diào)整:其他應(yīng)付款--預提費用調(diào)整至應(yīng)付賬款,這個到底是調(diào)其他應(yīng)付款科目還是預提費用科目?


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2020-07-24 09:47
樸老師 解答
2020-07-24 09:50
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2020-07-24 09:55
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2020-07-24 10:03
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2020-07-24 10:37
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2020-07-24 10:42
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2020-07-24 12:49
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2020-07-24 12:52