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Frisa馮
于2020-07-23 23:41 發布 ??733次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-23 23:43
上月留底在轉出未交增值稅借方余額300的嗎
Frisa馮 追問
2020-07-23 23:45
那本月計提的時候,300再結轉到到貸方
郭老師 解答
2020-07-24 00:07
2000-1500-300這個余額結轉到未交增值稅
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有進項稅和銷項稅怎么算增值稅。分錄如何做。進項大于銷項怎么做分錄
答: 增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以
增值稅進項大于銷項怎么做分錄,銷項大于進項怎么做分錄呢
答: 你好,進項大于銷項不需要做結轉分錄 銷項大于進項 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我問一下 就是現在我認證專票5000多的進項稅 銷項稅0 這個增值稅分錄怎么寫
答: 5000多的進項稅 銷項稅0 ,形成留抵, 不需要做分錄了
銷項大于進項,要做增值稅轉出,進項大于銷項還要做增值稅轉出的分錄嗎
討論
老師,7月份銷項稅2000元,進項稅1500元,上月留底300元,增值稅月末結轉分錄怎么做。
增值稅銷項稅做了,進項稅做了,要交的增值稅分錄怎么做呢
增值稅進項稅,銷項稅怎么分錄處理
老師,增值稅進項稅與銷項稅怎么記分錄,就是一個月有銷項稅1萬,進項稅0.5,怎么記賬,提現出有0 .5萬的增值稅要交
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Frisa馮 追問
2020-07-23 23:45
郭老師 解答
2020-07-24 00:07