請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

期末借方余額不是留底不做處理嗎?這里怎么還轉出多交?是什么意思
答: 你好,期末有留抵稅額本來就是要轉出多交的,這個是會計準則的要求,只是很多實操層面不做。
老師 看教學視頻的時候叫,里面說借方有余額,貸方轉出請問該怎么理解呢?
答: 您好:舉例說明:固定資產清理 科目借方有余額,反映的是尚未結轉的清理凈虧損。為了將這個科目余額為零,那就要 借:營業外支出 貸:固定資產清理,這樣就把該科目的借方余額 貸方轉出。原科目為零了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年末結轉借方有余額怎么辦
答: 同學你好 你這是哪個科目有借方余額呢?未分配利潤嗎?


21年稅務師取證 追問
2020-07-23 22:10
宇飛老師 解答
2020-07-23 22:12
宇飛老師 解答
2020-07-23 22:13
宇飛老師 解答
2020-07-23 22:14
21年稅務師取證 追問
2020-07-23 22:14
宇飛老師 解答
2020-07-23 22:14