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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-07-23 15:29

你好,應該是實際支付19萬元給發20萬元的貨吧,給開發票的價值是19萬元,因為實際支付就是19萬元,沒錯的

&微笑 旳弧度 追問

2020-07-23 15:32

打貨款上20萬反1萬,會給我們發21萬的貨 就只開19萬的票,廠家給我們說反的一萬也是帶稅票的 這是不是不對 應該開21萬的稅票?

閻老師 解答

2020-07-23 15:39

返的一萬帶稅票是什么意思,實際就是返的一萬的貨嗎,如果是這樣的話,應該開一個1萬的返貨,一個20萬的貨票。

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相關問題討論
你好,應該是實際支付19萬元給發20萬元的貨吧,給開發票的價值是19萬元,因為實際支付就是19萬元,沒錯的
2020-07-23 15:29:00
你好,讓他們給你開折扣發票哦,最后價格還是20萬
2020-07-23 15:24:04
你好,請問你的稅率多少呢?
2023-11-07 00:25:56
發票金額大于付款金額進項怎么抵扣? 按發票稅額金額抵扣。發票金額大于實際付款金額部分作為應付帳款處理。 分錄為: 借;原材料(庫存商品)[發票價款} 借;應交稅金-應交增值稅(進項稅額)[發票稅額] 貸;銀行存款(現金)[實際付款金額] 貸;應付帳款[發票金額大于實際付款金額部分] 假定對方明確表示不再收取,計入營業外收入 借;原材料(庫存商品)[發票價款} 借;應交稅金-應交增值稅(進項稅額)[發票稅額] 貸;銀行存款(現金)[實際付款金額] 貸;營業外收入[發票金額大于實際付款金額部分] 發票金額大于付款金額進項怎么抵扣? 按發票稅額金額抵扣。發票金額大于實際付款金額部分作為應付帳款處理。 分錄為: 借;原材料(庫存商品)[發票價款} 借;應交稅金-應交增值稅(進項稅額)[發票稅額] 貸;銀行存款(現金)[實際付款金額] 貸;應付帳款[發票金額大于實際付款金額部分] 假定對方明確表示不再收取,計入營業外收入 借;原材料(庫存商品)[發票價款} 借;應交稅金-應交增值稅(進項稅額)[發票稅額] 貸;銀行存款(現金)[實際付款金額] 貸;營業外收入[發票金額大于實際付款金額部分]
2018-11-06 10:42:15
存貨合理損耗計入存貨成本 本來一箱進價10元 總金額10*7=70元 現在一箱進價=70/6=11.66666667元
2018-11-06 10:53:38
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