老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

我現在每月做的一般是借管理費用,貸其他應付老板 借;銀行存款-老板 貸主營業務收入 ,我現在在每月在做一個借其他應收-老板貸實收資本 借其他應收 貸應收賬款是這樣嗎?我不太懂其他應收和應收賬款在這里所表現的意思
答: 其他應收款就是老板通過個人賬戶收到貨款,所以應收賬款減少,其他應收款增加。
我們收到其他公司的款,包括我們的服務費(主營業務收入)和官費(交給國家的,我們負責代付代繳)。正常來說付給國家的費用開票應該開客戶的資料,我們只負責開我們公司的收入部分。但是有些客戶非得讓我們把交給國家的官費也要我們一起開發票出來,這無疑增加了我們的成本。所以通常我們交國家費用的時候用我們公司的名義繳費,這樣國家開回來的發票也可以沖當成本。收款客戶款項1000元(含服務費750,官費250)。記賬如下:借:銀行存款1000 貸:其他應付款 1000交國家官費250元時。記賬如下:A.開票是客戶名稱的是 借:其他應付款250 貸:銀行存款250B.開票是以我們公司名稱的是 借:管理費用 250,貸:銀行存款250.我這樣理解對吧?
答: 是的,你這樣理解是對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
樣做分錄的。1) 借:應收賬款--A公司 122488 貸:主營業務收入 110440元 貸:其他應付款--司機(回扣) 12048元 然后那個司機交了103000元現金 和回扣里面有6048元是給他的嗎 我做的分錄就是 2) 借:現金103000 借:其他應付款--司機 6048元 貸:應收賬款-A司機 109048 現在就是還差分錄 第一步其他應付款--司機里面只沖掉了 6048元 還有6000元是現金支付給別人的運費。 運費是要記管理費用的吧 但是這個
答: 上述問題我給你全部解決


鄒老師 解答
2016-07-07 22:13
鄒老師 解答
2016-07-07 22:20