
收到增值稅專用發票,當月沒有認證進項發票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應交稅費—應交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
答: 借庫存商品,應交稅費-待認證1410,貸銀存
購進材料,取得增值稅專用發票上標明的增值稅進項稅額合計30萬元會計分錄怎么做?
答: 同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,我說到保險公司開具的增值稅專票,發票金額2904.56元進項稅額174.28元,合計金額3078.84元,但是我實際支付金額3014.73元,會計分錄怎么處理?
答: 一、借:管理費用——保險費2904.56 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)174.28 貸:應付賬款——X保險公司3078.84 二、借:管理費用——保險費3.63 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)3.63 三、借:應付賬款——X保險公司3014.73 貸:銀行存款3014.73 四、借:應付賬款——X保險公司64.11 貸:營業外收入64.11

