你好我們是建筑企業,之前有一項工程工程造價是535861.30元,由于合同以前是甲方和我們總公司簽訂的,按照工程款甲方工程進度來預付款的20萬轉到總公司,總公司扣除管理費4000元后將剩余196000元匯回給掛靠方,然后總公司在將收取的管理費匯回分公司,那么我們分公司該如何進行會計處理?(備注:但是這項工程本應是分公司負責的,所以在4月份總公司的財務總監將這項工程的合同改為與分公司簽訂,則我將總公司的原始復印過來,那么該如何處理?)希望老師可以寫下會計分錄
愛笑的帆布鞋
于2016-07-07 11:51 發布 ??835次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計師
2016-07-10 15:09
收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業務收入200000
匯款給對方
借:勞務成本196000
貸:銀行存款196000
期末
借:主營業務成本196000
貸:勞務成本196000
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收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業務收入200000
匯款給對方
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期末
借:主營業務成本196000
貸:勞務成本196000
2016-07-10 15:09:40

支付建筑管理費,計入管理費用一工程管理費科目
2018-11-05 10:28:37

收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業務收入200000
匯款給對方
借:勞務成本196000
貸:銀行存款196000
期末
借:主營業務成本196000
貸:勞務成本196000
2016-07-10 15:09:48

收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業務收入200000
匯款給對方
借:勞務成本196000
貸:銀行存款196000
期末
借:主營業務成本196000
貸:勞務成本196000
2016-07-10 15:23:57

希望老師可以幫忙解答
2016-07-07 14:48:28
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