你好我們是建筑企業(yè),之前有一項(xiàng)工程工程造價(jià)是535861.30元,由于合同以前是甲方和我們總公司簽訂的,按照工程款甲方工程進(jìn)度來預(yù)付款的20萬轉(zhuǎn)到總公司,總公司扣除管理費(fèi)4000元后將剩余196000元匯回給掛靠方,然后總公司在將收取的管理費(fèi)匯回分公司,那么我們分公司該如何進(jìn)行會計(jì)處理?(備注:但是這項(xiàng)工程本應(yīng)是分公司負(fù)責(zé)的,所以在4月份總公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)將這項(xiàng)工程的合同改為與分公司簽訂,則我將總公司的原始復(fù)印過來,那么該如何處理?)希望老師可以寫下會計(jì)分錄
愛笑的帆布鞋
于2016-07-07 11:51 發(fā)布 ??835次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2016-07-10 15:09
收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
匯款給對方
借:勞務(wù)成本196000
貸:銀行存款196000
期末
借:主營業(yè)務(wù)成本196000
貸:勞務(wù)成本196000
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期末
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貸:勞務(wù)成本196000
2016-07-10 15:09:40

支付建筑管理費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用一工程管理費(fèi)科目
2018-11-05 10:28:37

收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
匯款給對方
借:勞務(wù)成本196000
貸:銀行存款196000
期末
借:主營業(yè)務(wù)成本196000
貸:勞務(wù)成本196000
2016-07-10 15:09:48

收到工程款
借:銀行存款200000
貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
匯款給對方
借:勞務(wù)成本196000
貸:銀行存款196000
期末
借:主營業(yè)務(wù)成本196000
貸:勞務(wù)成本196000
2016-07-10 15:23:57

希望老師可以幫忙解答
2016-07-07 14:48:28
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