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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-21 16:30

直接按2018年的分錄,原樣沖紅,再按發票的金額做分錄,另外一部分做未分票的收入。
借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
沖銷時全部用負數列示,按發票及做未開具發票的收入,按正數列示上述的分錄

Darongrong 追問

2020-07-21 16:32

不用以前年度損益調整這個科目嗎?   因為是跨年度的

Darongrong 追問

2020-07-21 16:33

而且已經做了匯算清繳   應該是用以前年度損益調整不是應收賬款科目吧

江老師 解答

2020-07-21 16:35

不用以前年度損益調整科目,直接做收入,再沖銷收入處理,一正一負抵銷收入總額

Darongrong 追問

2020-07-21 16:46

那這樣5月份的應收和實際就不符了耶

江老師 解答

2020-07-21 16:48

你以前的是做的應收應沖應收賬款,如果是以前收款了,就是沖銷收款的分錄

Darongrong 追問

2020-07-21 17:02

主營業務成本的金額就是主營業務收入的金額對嗎        還是應收賬款的金額呢

江老師 解答

2020-07-21 17:05

主營業務收入大于等于主營業務收入金額,至于主營業務收入的含稅金額是應收賬款,就是屬于銷售款

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相關問題討論
就是先將之前確認收入的分錄紅沖,然后重新再編制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好,申報時,在無票收入欄寫負數。
2019-10-09 11:03:54
你好,你們是什么會計準則?
2020-07-21 16:22:43
你好 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
2020-07-21 13:06:39
直接按2018年的分錄,原樣沖紅,再按發票的金額做分錄,另外一部分做未分票的收入。 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 沖銷時全部用負數列示,按發票及做未開具發票的收入,按正數列示上述的分錄
2020-07-21 16:30:32
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