
老師,這個月我們公司銷項83萬,上月留底稅額36萬,本月進項稅額30萬,本月開了紅字通知單3萬,那請問我們這個月要交多少稅
答: 這個需要交增值稅=83-36-30%2B3=20萬,需要交這么多
公司是購貨方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,后來退貨,開具了紅字通知單,什么時候做進項稅額轉(zhuǎn)出,還有就是做進項稅額轉(zhuǎn)出時主表需要手動填寫轉(zhuǎn)出的金額嗎,填寫時在進項稅額明細(xì)時,為什么沒有在主表中出現(xiàn)
答: 您好 增值稅納稅申報表附列資料(二)里填了沒
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,上個月已經(jīng)抵扣了進項稅,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我們給銷售方開了紅字通知單,他們給我們開了個負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了個正數(shù)的發(fā)票,金額不變,那我這月收到一正一負(fù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?這個月我還需要抵扣認(rèn)證這張正數(shù)發(fā)票的進項稅額嗎?
答: 如果這個是購買貨物的,借預(yù)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后再做發(fā)票的正數(shù)的,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。

