老師 我公司收到境外一筆20000元培訓費,上期留抵稅額500, 需要交增值稅 請問需要先計提嗎? 實際繳稅是應該怎樣做賬?
小魚兒
于2020-07-21 11:01 發布 ??670次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-21 11:04
你好,在確認收入同時確認銷項稅額
借,銀行存款
貸,主營業務收入
貸,應交稅費一應增銷
月末將應交未交數轉入未交增值稅
交稅
借,應交稅費一未交增值
貸,銀行存款
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你好,在確認收入同時確認銷項稅額
借,銀行存款
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貸,應交稅費一應增銷
月末將應交未交數轉入未交增值稅
交稅
借,應交稅費一未交增值
貸,銀行存款
2020-07-21 11:04:36

銷項減去進項-進項轉出?留底
2022-06-13 11:22:09

你好 增值稅上期留抵是什么意思
2023-07-20 15:00:22

即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數據會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進項信息.
填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數"欄.
3、填寫主表:
根據實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數"欄,則即征即退項目的"本月數"欄會自動調減.
2023-02-07 16:42:43

對,就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
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小魚兒 追問
2020-07-21 11:30
立紅老師 解答
2020-07-21 11:31