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于2020-07-21 10:29 發布 ??757次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協會會員
2020-07-21 10:30
你好,借:營業外支出 20000 30000*13%貸:庫存商品 20000應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 30000*13%
233 追問
2020-07-21 10:32
就是成本加上售價的應交的增值稅
龍楓老師 解答
對的,是如此的呢啊
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老師 一企業為一般納稅人 對外捐贈 成本20000銷售價30000計入營業外支出是多少
答: 你好,借:營業外支出 20000 30000*13% 貸:庫存商品 20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 30000*13%
一般納稅人,本月水利基金減免,記入營業外支出的什么?政府補助嗎?
答: 做營業外收入下面其他就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
無償贈送外購商品,很多年前的商品,我們是一般納稅人,普票不能抵扣,我想做營業外支出,怎么做分錄
答: 你好,你們買來然后贈送給別人嗎?
一般納稅人季度預交企業所得稅,應納稅所得額=收入—支出,包括營業外支出嗎?
討論
老師,請問我們公司是廣告公司,(一般納稅人)上個月因為競標讓寫標書公司給我們公司寫了標書,花了幾千塊,給了我們普票,請問這個我們公司是做費用還是做營業外支出。
一般納稅人供熱企業(居民熱費不交增值稅,按權責發生制,確認各期收入),取暖期10月-次年4月。因取暖期個別居民及商服溫度不達標,經協商公司決定取暖期結束后退費30%,請問老師,(1)這種情況是否屬于營業外支出?(2)如果不屬于營業外支出,收費期已經結束,沒有收入了,退費怎樣處理?收費期沒有結束,繼續在收費,但每天收費很少,不夠沖減退費,怎樣處理?
您好我是一般納稅人公司現在公司每個月只有三四千的銷售額。我可以沒有工資支出嗎?
一般納稅人,購買的商品銷售時贈送,這樣的視同銷售,借營業外支出,貸,商品和銷項稅,這樣對么?這個不確定收入的銷項稅,報增值稅的時候在哪兒體現
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協會會員
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233 追問
2020-07-21 10:32
龍楓老師 解答
2020-07-21 10:32