
你好,我是一般納稅人建筑行業,施工地和公司注冊地在同一地方,因為收到工程預收款,未開銷項發票,所以預交2個點增值稅和附加稅,我銷項10萬,進項8萬,預交增值稅1萬,預交附加稅1千,金稅盤服務費280,我這個月應該交多少的增值稅和附加稅?附加稅按哪個金額計提?
答: 增值稅2萬-1萬-280 附加稅=(2萬-1萬-280)*10%或者12%-1000 計提金額(2萬-1萬-280)*10%或者12%
你好,我是一般納稅人建筑行業,施工地和公司注冊地在同一地方,因為收到工程預收款,未開銷項發票,所以預交2個點增值稅和附加稅,我銷項10萬,進項8萬,預交增值稅1萬,預交附加稅1千,金稅盤服務費280,我這個月應該交多少的增值稅和附加稅?附加稅按哪個金額計提?
答: 申報增值稅=10萬-8萬-1萬-280元=9720元。附加稅按申報的金額計提。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑服務行業一般納稅人,餐飲住宿的增值稅進項是否可以抵扣公司建筑服務項目的銷項
答: 不能一概而論,住宿一般出差的進項是可以的,但是餐飲幾乎不可以抵扣的


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2020-07-21 11:55
燕子老師 解答
2020-07-21 14:43
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2020-07-21 15:29
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2020-07-21 15:38
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2020-07-21 15:42
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2020-07-21 16:13
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2020-07-21 16:34
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2020-07-21 16:46
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2020-07-21 18:21