
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫,結轉成本,借:主營業務成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現在有數據,怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發票的,借主營業務,成本貸庫存商品。
老師,請問一下暫估入庫分錄是不是,借庫存商品暫估入庫,貸應付賬款,收到發票沖,借庫存商品,貸庫存商品暫估入庫?
答: 你好,是這樣 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
1、5月銀行付款:借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發票:借庫存商品-面膜。 貸:庫存商品-暫估2、5月收到發票借:庫存商品-面膜。 貸:應付賬款6月付款借:應付賬款。 貸現金對嗎?
19購買的小設備去年預付款了,19年底設備到庫對方開出了發票,但去年我未入賬,現在庫存商品也未出庫,我現在直接入今年的賬上就可以嗎?需不需要調整?
借 庫存商品 貸應付賬款 這個是商品入庫但是發票未到 借庫存商品 待認證進項稅額貸應付賬款 這個是商品入庫 發票已到但是沒認證抵扣 對嗎?
2月商品入庫發票未到,借:庫存商品-暫估入庫 貸:應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發出,借:發出商品-暫估 貸:庫存商品-暫估入庫。3月收到發票分錄怎么做?


春暖花開 追問
2020-07-21 09:50
meizi老師 解答
2020-07-21 09:51