
老師,公司購買一部大車。我在4月份預付3萬車款,5月付了剩余車款2.9萬,車子貸款32萬多!我收到發(fā)票是31萬。差額在內(nèi)帳中怎么處理
答: 你好,差額反映在應付賬款啊
購買材料,收到發(fā)票時,有預付款,借商品,進項稅,貸預付賬款可以嗎
答: 你好;? ? ? ?是的。 就是這樣來處理分錄的;? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買某公司原材料1.借:原材料貸:預付賬款-收到發(fā)票部分貸:應付賬款-未收到發(fā)票部分2.收到發(fā)票時借:應付賬款貸:預付賬款我認為第一部分錄直接做借:原材料貸:預付賬款第二部多此一舉
答: 您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應當通過應付賬款—暫估核算。


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2020-07-21 09:24
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2020-07-21 10:27
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