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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-20 10:40

計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-07-20 10:40

你可以參考這個計提的時候是在管理費用里面的。

軒藝 追問

2020-07-20 11:01

單位承擔的計入管理費用沒錯,但是個人承擔的部分不應該計入管理費用呀

郭老師 解答

2020-07-20 11:02

你好,個人承擔的是不是從工資里扣除的?如果是公司屬,不屬于管理費用。

郭老師 解答

2020-07-20 11:02

如果是工資屬不屬于管理費用。

軒藝 追問

2020-07-20 11:15

個人承擔的部分是從工資中直接扣除的

軒藝 追問

2020-07-20 11:16

如果是工資屬不屬于管理費用????這句話沒看懂哦

郭老師 解答

2020-07-20 11:29

工資屬于管理費用嗎

軒藝 追問

2020-07-20 11:33

工資屬于管理費用

郭老師 解答

2020-07-20 11:37

那就應該計提管理費用工資里面的
發工資扣除用其他應收款或者其他應付款

軒藝 追問

2020-07-20 11:43

這是做的內帳,沒有做計提,直接在發工資時借:管理費用—工資—總部
                          貸:庫存現金
                                  管理費用—社保費—總部

軒藝 追問

2020-07-20 11:44

個人應承擔的社保費直接沖的公司總部的管理費用

軒藝 追問

2020-07-20 11:45

我覺得應該計入其他應收款或者其他應付款,但是老會計說為了簡單,不搞的那么復雜,我就說個人部分沖減公司的管理費用,就讓費用變低了,虛增了利潤

郭老師 解答

2020-07-20 11:45

社保不是你單位的職工的嗎

軒藝 追問

2020-07-20 11:46

是我們單位的所有的職工

郭老師 解答

2020-07-20 11:50

內賬最好安我寫的那個分錄

軒藝 追問

2020-07-20 11:51

我是同意老師說的分錄,不認同我們公司老會計的分錄

郭老師 解答

2020-07-20 12:00

你給他舉個例子
把這個分錄帶進去
你問下他按這個做比他自己做的那個好吧

軒藝 追問

2020-07-20 12:01

嗯,老會計說不想設置太多的會計科目,能簡單做就簡單做,我不認可老會計的做法

郭老師 解答

2020-07-20 12:04

他是把管理費用沖了
少了費用
增加了利潤

軒藝 追問

2020-07-20 12:05

對,我也是這樣理解的,我認為個人部分不應該沖減管理費用

郭老師 解答

2020-07-20 12:09

那你個人欠多少社保看不出來吧

軒藝 追問

2020-07-20 12:22

看不出來的

郭老師 解答

2020-07-20 12:25

你們的外賬怎么做的

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2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費用-社保4754.04 其他應付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是計到其他應收款的,可以參考整個過程例子 應付工資=實發工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費用科目 30000 貸:應付職工薪酬-工資 30000 二、計提單位負擔的社保 借:成本費用科目 3000 貸:應付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個稅、社保費用 借:應付職工薪酬-工資 3000 貸:應付職工薪酬-社保 2000 貸:應付稅費-個人所得稅 1000 四、發放工資 借:應付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個稅、社保 借:應付職工薪酬-社保 5000(個人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應付稅費-個人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負數
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已經有借支款項
2018-01-25 09:49:06
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