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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-07-20 08:45

這個  用一種方式吧  相對好些

qy 追問

2020-07-20 08:47

是第一種方式更好一些嗎?

許老師 解答

2020-07-20 08:48

嗯嗯    是這個意思哦

qy 追問

2020-07-20 08:50

為什么第一種好?

許老師 解答

2020-07-20 08:51

開發(fā)票,確認收入    沒有收到  記入應收賬款
這個  體現(xiàn)了權責發(fā)生制的

qy 追問

2020-07-20 08:55

但是這個應收賬款比如7月1日開了發(fā)票,估計7月15日就收到款了,總之是開發(fā)票這個月內(nèi)就收到款了,不會跨月,不通過應收賬款,直接計入銀行存款。

許老師 解答

2020-07-20 08:56

你要是月底一次做賬的話  也可以   這樣都無所謂了

qy 追問

2020-07-20 09:08

我本來是先確認應收賬款,然后有了銀行回單在沖應收賬款,這樣在賬上就可以查到給這個公司開了多少發(fā)票,收到多少款,賬上一目了然,但是財務主管來了說本月就能收到的款,不能通過應收賬款,說應收賬款不能再賬上掛的太多了,讓直接入銀行存款,不讓在賬上留下應收賬款的痕跡,說審計這塊應收賬款多了不好,我覺得她說的是錯誤的,因為我這樣處理方便查賬,而且我應收月底就平了,我反而覺得通過應收賬款走一遍,審計查賬更是一目了然。老師怎么認為的?感覺那種合適?

許老師 解答

2020-07-20 09:10

這個  其實你的方法更規(guī)范啊

qy 追問

2020-07-20 09:28

他說銷售發(fā)票和收據(jù)和銀行回單放在一起。說審計一眼就可以看清楚是怎么回事,如果先確認應收賬款,憑證附件就只有發(fā)票,然后收到款入賬時才有了銀行回單和收據(jù),說只要是開發(fā)票當月就可以收到的款,必須發(fā)票和銀行回單放在一起確認銀行存款,這樣審計才認為是合理的。發(fā)票和銀行回單分開的話,說審計認為賬務有問題。不知道審計是不是這樣的。

許老師 解答

2020-07-20 09:30

怎么可能是這樣。。。審計不會這樣認為的   除非你們找的是假冒的事務所。。。

qy 追問

2020-07-20 09:39

我的應收賬款只是過渡一下,月內(nèi)款就收到了,月末財務報表應收賬款余額是零,他又說應收賬款掛的輔助核算的公司多了,留下了痕跡,說打印明細賬的時候每個公司的應收賬款都要打印一遍,既浪費紙,而且發(fā)生的往來都走應收賬款,說稅務也認為有虛假業(yè)務了。說只要能不顯示應收應付公司名稱的,就在賬上不顯示。

許老師 解答

2020-07-20 09:40

這個    不正確的   不能這么說的

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣做
2018-11-07 14:36:07
你好,確認收入分錄是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 )
2018-12-14 14:43:57
你好! 按規(guī)定需要到稅務局代開發(fā)票做賬的(做為成本)
2019-06-25 12:48:19
你好 ; 那你就 按 單個項目做二級科目去區(qū)分來做賬; 把收入和成本 以及利潤按項目來區(qū)分 明細即可
2022-03-09 12:03:14
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