
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
建筑勞務公司開出施工勞務費發(fā)票會計科目是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅嗎?
答: 可以的,可以這樣做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好我建筑勞務公司在建筑公司分包了一個勞務200萬,然后采取內(nèi)部承包的方式包給個人。然后我公司只收取管理費4萬。?? 1、本月開票200萬,未收款,分錄如下:?????? 借:應收賬款200?????? 貸:主營業(yè)務收入??????????? 應交稅費–應交增值稅?? 2、建筑公司今天轉入我公司200萬,?????????? 借:銀行存款200??????????? 貸應付賬款200??? 3、收到200萬后,扣除管理4萬,然后轉給承包人196萬,但本月承包人只提供了100萬的工資表,沒有提供其它成本了,請問還有96萬應該如何做賬及分錄,錢已經(jīng)付給承包人了????????? ??????????
答: 你好! 按規(guī)定需要到稅務局代開發(fā)票做賬的(做為成本)


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2020-07-20 08:47
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2020-07-20 08:48
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