
老師,一般納稅人開普票確認收入計應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)還是應交稅費-應交增值稅呢?
答: 你好,一般納稅人開普票確認收入是計應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
請問老師一般納稅人和小規模收入和繳納稅款的分錄這樣做正確嗎?一般納稅人:1.確認收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 2.繳納稅費 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 3.轉出未交增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 小規模:確認收入:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 2.繳納稅費 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 您好 一般納稅人正確的 小規模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,旅行社,差異征收,現在免稅,開發票確實收入10萬,成本8萬,確認收入和成本的分錄怎么做,還用做應交稅金-應交增值稅嗎
答: 您好,是的,用應交稅費應交增值稅。借銀行存款10貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅(銷項稅額),借主營業務成本,應交稅費應交增值稅(銷項稅額遞減),貸銀行存款8。
月末做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,確認收入沖減應交增值稅時:?借:應交稅金--應交增值稅?貸:應交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
小規模納稅人去稅務局代開了專票,做賬的時候怎樣確認收入?是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)嗎?小規模納稅人自開的發票,確認收入是應交稅費-應交增值稅嗎?還是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)呢?
老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計入應交稅費,應交增值稅,進項稅額嗎???什么時候計入應交稅費,應交增值稅,待認證/待抵扣稅額????


Anna-song 追問
2020-07-19 21:40
Anna-song 追問
2020-07-19 21:41
小林老師 解答
2020-07-19 21:43
Anna-song 追問
2020-07-19 21:52
小林老師 解答
2020-07-19 21:56