
老師,你好,請問購買的原材與發票不同步(發票晚2個月來),賬務怎么處理呢?原材料來時先暫估入庫,發票來后沖了重新做,其中我的入庫數(金額)與庫管有差異(因為我是不含稅,庫管是含稅),如果將庫管的調整為不含 稅,但是有的材料早已用完了,對應不了,該 怎么處理呢?
答: 你好!可以暫估入庫,如果發票來晚了只能調整以后的成本了,
暫估原材料的時候沒有把金額換算成不含稅的金額,收到發票后怎么沖賬?
答: 你好,反分錄沖銷暫估,然后按發票正常入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買原材料,運費不含稅沒開票,這怎么做賬
答: 你好,運費計入營業外支出 借原材料借進項 借營業外支出 貸銀行存款


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2016-07-06 14:19
曉海老師 解答
2016-07-06 14:04
曉海老師 解答
2016-07-06 14:13
曉海老師 解答
2016-07-06 14:27