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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-06 13:53

這個月的未交增值稅是二十多萬啊,

Sily°小晴天 追問

2016-07-06 13:54

這個月應該繳納的增值稅是二十多萬,實際繳納一萬多可以嗎?

Sily°小晴天 追問

2016-07-07 08:29

金馬商貿,就是你們那個實賬操作里邊的分錄啊  ,營業期那個月的賬,是不是有錯誤

鄒老師 解答

2016-07-06 13:17

你好,地稅附加稅的計稅依據應當是實際繳納的增值稅

鄒老師 解答

2016-07-06 16:08

你好,那你未交增值稅怎么是20多萬?是什么原因造成的差異

鄒老師 解答

2016-07-07 17:59

你好,能把經濟業務,答案發過來看一下?

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相關問題討論
你好,地稅附加稅的計稅依據應當是實際繳納的增值稅
2016-07-06 13:17:09
你好,這筆稅費需要結合籌建期的留抵算的。
2017-06-29 18:00:47
轉出未交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 能把經濟業務發過來看一下?
2016-05-23 08:20:56
你好,未交增值稅是“ 應交稅費”的二級明細科目,該科目專門用來核算未繳或多繳稅增值的,平時無發生額,月末結賬時,當“應交稅金——應交增值稅”為貸方余額時,為應繳增值稅,應將其貸方余額轉入該科目的貸方,反映企業未繳的增值稅;當“應交稅金——應交增值稅”為多交增值稅時,應將其多繳的增值稅轉入該科目的借方,反映企業多繳的增值稅。 我們是兼職答題老師看不到課件,找學堂的客服老師要一下講義核對。
2016-10-23 10:26:10
一、 對于結轉增值稅,在籌建期間是沒有銷項稅的,最后形成應交稅費——未交增值稅科目的貸方負數,就是屬于進項稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費 1、付款時分錄是: 借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現金 2、借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 480 借:管理費用——辦公費 -480
2018-09-19 16:46:30
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