
你好,老師,去年改增值稅稅率,由于我們簽有未開票16%的合同,就統計了一下,提前把16%的稅交了。計入無票收入,以后補開發票,這個是往哪個科目里記呢?
答: 您好,根據您所描述的情況,因為增值稅納稅義務發生時的稅率是16%,所以后續您在開票的時候,即使稅率已經變為了16%,也還是要按照16%進行開票。
二、納稅人在增值稅稅率調整前未開具增值稅發票的增值稅應稅銷售行為,需要補開增值稅發票的,應當按照原適用稅率補開。三、增值稅發票稅控開票軟件稅率欄次默認顯示調整后稅率,納稅人發生本公告第一條、第二條所列情形的,可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發票。
答: 4.1號后原來的合同按原來的稅率開具發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我們企業8月--9月都開了增值稅發票。但是貨物提價了。從8月起提價的。原來開了發票要補開發票。補開發票怎么處理。數量上不是........
答: 你好,之前的發票退了,重新開正確的

