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菲
于2016-07-05 23:15 發布 ??1019次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-07-06 07:46
嗯,這個我知道。謝謝!我不知道分錄該怎么做
菲 追問
2016-07-06 07:49
我賬上銀行沒有錢了,庫存還有352.97
2016-07-07 09:42
謝謝!求會計分錄
曉海老師 解答
2016-07-06 07:05
你好!固定資產按清理處理,工資要發放。
2016-07-06 07:54
可以將貨物變賣或者是抵賬。來套取現金發放工資。實在不行也可以拿貨來抵工資。
2016-07-07 10:15
處理庫存 借:現金(或銀行存款) 貸:主營業務收入 應交稅費 錢用來發放工資就可以
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請問公司注銷,要清算。賬上還有固定資產賬面5820.61,累計折舊3457.39,還有一筆應付職工薪酬534.26,應該怎么處理?
答: 你好!固定資產按清理處理,工資要發放。
這個折舊怎么借應付職工薪酬啊?
答: 職工宿舍的折舊費計入福利費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
職工工資的時候 計提借管理費用-職工工資 貸應付職工薪酬 發放時借應付職工薪酬 貸銀行存款 那么累計折舊是不是計提借管理費用 貸累計折舊 然后借累計折舊 貸固定資產
答: 您好,工資是對的,累計折舊沒有最后一個分錄。
這里不是很明白,借 應付職工薪酬 貸 累計折舊將是將累計折舊計入到應付職工薪酬,那累計折舊減少,應付職工薪酬這塊應該增加吧
討論
為職工宿舍購買的固定資產,在以后每個月折舊時,需要先放在應付職工薪酬科目里核算嗎
資料:北方公司生產甲.乙兩種產品,20X1年7月有關產品生產的經濟業務如下:(1)根據當月領料憑證,編制領料憑證匯總表如表5-9所示。表5-9領料匯總表用途A材料(50元/千克)B材料(20元/千克)合計(元)數量(千克)金額(元)數量(千克)金額(元)制造產品耗用甲產品2 000100 000100 000乙產品6 000120 000120 000生產車間一般耗用20010 0005001000020 000管理部門耗用1005 0005000合計23001150006500130 000245 000(2)結算當月應付職工薪酬570 000元。其中:生產甲產品人員薪酬228 000元生產乙產品人員薪酬車間管理人員薪酬34 200元未式業治強出土借化,博相關琳您學不寶期:來2公司管理人員薪酬79 800元(3)計提本月固定資產折舊費50 000元,其中,生產用固定資產折舊費30 000元,公司管理部門用固定資產折
集裝箱計入固定資產,然后折舊記入工程施工,同時記入應付職工薪酬,怎么個同時記法,不明白
老師,給員工提供住房,房子的折舊費也入應付職工薪酬嗎。
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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菲 追問
2016-07-06 07:49
菲 追問
2016-07-07 09:42
曉海老師 解答
2016-07-06 07:05
曉海老師 解答
2016-07-06 07:54
曉海老師 解答
2016-07-07 10:15