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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-17 12:51

你好  借固定資產清理8000累計折舊2000貸固定資產  收到錢  借銀行存款9000貸固定資產清理   應交稅費-應交增值稅 。   你把固定資產清理余額結轉到資產處置損益科目去

追問

2020-07-17 13:50

老師 ,借:固定資產清理1000,貸:資產處理置損益1000,對嗎?謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-07-17 13:54

你好 不是  你要先把9000價稅分離下    到固定資產清理和增值稅去  第二筆分錄里面。 你才能判斷固定資產清理的余額在借方還是貸方

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你好 借固定資產清理8000累計折舊2000貸固定資產 收到錢 借銀行存款9000貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅 。 你把固定資產清理余額結轉到資產處置損益科目去
2020-07-17 12:51:19
1.固定資產轉入清理: 借:累計折舊2000 固定資產清理10000-2000 貸:固定資產原值10000 2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做) 借:現金/銀行存款等3000 貸:固定資產清理3000/(1%2B13%) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)3000/(1%2B13%)*13% 3.清理凈損益結轉: 產生清理損失 借:營業外支出——非流動資產損失(非流動資產毀損報廢損失)10000-2000-3000/(1%2B13%) 貸:固定資產清理10000-2000-3000/(1%2B13%)
2020-07-16 12:43:29
按照對方開的發票金額入賬
2022-01-14 17:26:40
你好 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅金—增值稅
2019-06-13 15:28:01
你好,可以的,可以這么做。
2024-03-05 11:25:57
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