2022年把其他應付款做成了業務活動費用,是行政單 問
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 問
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答
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老師,請問建筑勞務公司做一個混凝土擋墻工程,假定工程總額為100,勞務為35,混凝土為65,那可以把混凝土發票開進建筑勞務公司嗎
在自建廠房時混凝土、水泥、磚等計入在建工程,那應該怎樣記賬呢,是 摘要 混凝土 借: 在建工程-廠房-混凝土 / 借: 在建工程-混凝土/借:在建工程-材料費 呢?
老師請問一下,我們把混凝土分包給甲班組,比如100萬,人工和材料發生了70萬,剩余30萬工程款要打入甲個人,這個要怎么走賬,可以我們基本戶轉給個人,個人去稅局代開工程服務的發票給我們嗎?


自信勇氣 追問
2020-07-16 12:21
meizi老師 解答
2020-07-16 12:22
自信勇氣 追問
2020-07-16 12:30
meizi老師 解答
2020-07-16 12:31