- 送心意
劉之寒老師
職稱: 稅務師
2020-07-16 09:56
借:管理費用-職工福利費 A+B
貸:應付職工薪酬-職工福利費 A+B
借:應付職工薪酬-職工福利費 A+B
貸:銀行存款 A
應交稅費-應交個人所得稅 B
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借:管理費用-職工福利費 A%2BB
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貸:銀行存款 A
應交稅費-應交個人所得稅 B
2020-07-16 09:56:37

你好 那這個實際年終獎是3萬還是2萬 是多計提了還是什么情況 ?
2020-01-03 18:57:28

1計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資
貸:應付職工薪酬-工資
計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金
2.發放工資時????????????????
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
???? 應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2023-03-08 09:14:50

你好,是的,可以這樣處理
2020-06-12 00:00:39

12月計提 借成本費用科目貸應付職工薪酬
2020-01-14 11:01:38
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小魚魚 追問
2020-07-16 09:58
劉之寒老師 解答
2020-07-16 10:05