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清爽的龍貓
于2020-07-15 16:55 發布 ??689次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-15 17:00
您好,這個是代開的專票,系統自動按3%來計算增值稅,需要在 本期應納稅額減征額 中填 代開專票的不含稅額*2%(1138.76)另外還需要填 增值稅減免明細表 1138.76
清爽的龍貓 追問
2020-07-15 17:05
我要怎么填才對
路老師 解答
2020-07-15 17:09
在 本期應納稅額減征額 那欄 中填 56938.26*2%(1138.76)
2020-07-15 17:12
還是不行
2020-07-15 17:14
第4項,增值稅減免明細申報表 里面也要填這個數據
2020-07-15 17:16
是不是這樣填,但是下一步又出現金額
2020-07-15 17:21
是的,你有主表可以再看一下嗎?就像你發的第一張圖片一樣
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,在個稅上如何在不扣款的情況看到稅款
答: 您好,個稅申報系統里先計算稅款后申報繳納。
您好,我想咨詢一,不是本公司員工,本公司開票,她代繳的稅款,這個稅款能從本公司直接轉給她嗎?
答: 同學你好 這個可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
麻煩老師看下,這個稅款是對的嗎
答: 如果是按照3%稅率計算的話,這個稅款是正確的。
我的意思是 我這個月的稅款交多了 可以抵上有的稅款不 因為上個稅款交的少
討論
怎么會有個稅款怎么抵消
老師我想問一下,他這個稅款怎么算的,為什么我算是2499
老師個稅寫4000怎么有稅款啊
老師你好!他這個稅款怎么算的,為什么我算是2499
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 5348 個
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2020-07-15 17:21