
我單位職工借到外單位工作,工資在我單位開,由我單位先墊付工資保險費用,一個季度由外單位把該職工費用打入我單位。問:在本單開資如何作分錄,外單位把該職工費用打入我單位如何做分錄
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;銀行存款 貸;其他應付款
給職工支付工傷住院的費用和工傷保險報回來的錢和公司花的 錢都怎么做分錄呢
答: 你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為單位職工繳納應療養(yǎng)發(fā)生的保險費60元,怎么做分錄
答: 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅

