不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領用材料無法確定成本是因為數量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產品的成本要根據其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
匯算社保基數和實付寫一樣的數字,可以 答

老師,用友中我已經結賬了,但是有一張憑證要修改一下,請問如何反結賬?
答: 用友u8反記賬、反結賬處理方法: 第一步、取消結賬:激活“恢復記賬前狀態”菜單,點擊總賬—期末—結賬—選定最后一個已結賬月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同時按幾次,有提示!) 第二步、取消記賬:以“帳套主管”登陸企業應用平臺,點擊“期末”—“對賬”—ctrl+H—系統提示“恢復記賬前狀態功能”已激活—“確定”—“退出”。 第三步、再點擊“憑證”—“恢復記賬前狀態”—選擇“恢復到月初狀態”—“確定” 第四步、取消審核:以審核人身份進入“審核憑證”界面—點擊“取消”。 注意: 己結賬月份地數據不能取消記賬。取消記賬后,一定要重新記賬。
老師,我使用的是用友軟件,九月份的憑證全部記帳后發現有張憑證需要修改,請問如何反結帳后再修改憑證呢?
答: http://jingyan.baidu.com/article/5d6edee2e3a1f199ebdeec51.html 你可以看下這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用友軟件中,發現記賬憑證錯誤,但是這個月份已結賬,在允許反結賬和不允許反結賬的兩種情況下,怎樣正確修改憑證?
答: 你好 1.允許反結帳:反結帳,修改錯誤憑證,如果涉及損益科目,刪除結轉的憑證,重新結轉損益科目 2.不允許反結帳,少記金額的,直接補錄少記的金額,多記金額的,紅字沖銷多記的金額,科目記錯的,先紅字沖銷,在錄取正確憑證

