
老師請問一下我5月計提的一個稅金錯了,已經結賬了,在6月份怎么沖掉,再做一個正確的數字?
答: 你好,把5月錯的分錄用負數沖回,再按照正確的做一份憑證
老師您好,請問賬無憂結賬后出現一筆計提稅金,刪除后再結賬也是這樣,怎么辦?
答: 工資的會計分錄可以分為兩部分:(假設次月發放上月工資) 當月計提時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 次月發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果有涉及社保、公積金、個稅等,可以這么做: 計提工資分錄不變; 發放工資時:借:應付職工薪酬(金額為之前計提的應發工資) 貸:其他應收款——個人社保部分 其他應收款——個人公積金部分 其他應收款——代繳個稅 銀行存款(金額為實發工資) 繳納社保、公積金、個稅時:借:管理費用(相關福利企業承擔部分) 其他應收款(相關福利個人部分以及代繳個稅) 貸:銀行存款 注:不同人可能有不同的做賬習慣,可以根據自己的習慣進行計提,不違反相關會計準則和財經法規即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,期末結轉損益的時候,出現下圖,計提稅金,請問這個稅金要計提?分錄
答: 如果是當月需要交增值稅和消費稅,就是會存在稅金的計提,如城建稅的計提。 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交XX稅


o尐懶貓o 追問
2020-07-14 17:07
徐阿富老師 解答
2020-07-14 17:08
o尐懶貓o 追問
2020-07-14 17:09
徐阿富老師 解答
2020-07-14 17:09