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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-14 12:12

您好
把拿到發票的金額先沖銷暫估就好了

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 12:14

借:管理費用-233
  貸:其他應付款-233


這樣做分錄正確么??

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:15

暫估的時候也是這樣寫分錄的么 只是金額是藍字?

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 12:15

是的。
借:管理費用-其他
貸:其他應付款

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:16

那這樣寫分錄沖銷暫估正確的
然后根據發票再寫藍字分錄

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:18

沖銷暫估,摘要寫什么?

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:19

沖銷暫估的話,是按拿回來的所有發票的價稅合計數做紅字分錄嗎??

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:20

摘要可以寫收到發票沖銷暫估 
您暫估的時候是包含稅金暫估的么

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:21

是的,是價稅合計數。因為是小規模公司嘛,所以都是用價稅價稅合計數報銷

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:27

沖銷完暫估以后,再按發票來做藍字,對嗎???

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:32

小規模納稅人公司?

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:55

對啊。小規模公司,收到費用發票,不都是用價稅合計數報銷的么?

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:57

那沖銷的時候 就沖銷價稅合計金額 然后再根據藍字發票入賬

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 把拿到發票的金額先沖銷暫估就好了
2020-07-14 12:12:49
你好!營改增后必須取得發票,可以月底到稅務局發票,
2016-07-01 10:17:50
你好,具體地什么業務的
2019-11-28 21:07:16
當普票使用 建議退回開普票給你入賬 借方管理費用等 貸方銀行或者現金
2018-10-18 13:23:06
你好 無票收入 借;庫存現金等科目 貸;主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 小規模支付的開票稅務軟件服務費 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
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