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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-07-14 07:58

借:庫存商品 19200
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2496
貸:銀行存款
捐贈時:
借:營業外支出 23100
貸:庫存商品 19200
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3900

向秋林 追問

2020-07-14 08:03

但是我們開票給人家的是寫的300000

王老師1 解答

2020-07-14 08:07

300000,我一開始還以為你筆誤寫錯了……為何進銷價格會差這么多?
如果是30萬的話,銷項稅額那邊是39000,營業外支出58200

向秋林 追問

2020-07-14 08:28

是我們兄弟公司半賣半送的,然后用我們的名字捐贈給武漢那邊,我們是小規模

王老師1 解答

2020-07-14 08:34

關聯方之間發生交易要符合獨立交易原則,建議雙方的定價盡量公允
小規模納稅人的話,分錄如下
借:庫存商品 19200
貸:銀行存款 19200
捐贈時
借:營業外支出 22200
貸:庫存商品 19200
應交稅費-應交增值稅 3000
這里假設征收率為1%

向秋林 追問

2020-07-14 08:36

票開的30萬差太多了,我跟領導說了,領導說我們就是半買半送不可以嗎?我說稅務局說的不可以,要用公允價來,他給我講了一堆!

向秋林 追問

2020-07-14 08:37

差額我就做到營業外收入了

王老師1 解答

2020-07-14 08:38

是的,這會有轉讓定價的風險,也就是兩家公司之間發生不正常的利潤轉移,如導致國家稅收流失就會有風險。
財務也只能提醒老板注意并重視財務工作

向秋林 追問

2020-07-14 08:39

我覺得我要趕緊換工作了,老板瞎搞

王老師1 解答

2020-07-14 08:41

哈哈,老板的思路正確確實很重要
有問題再咨詢

向秋林 追問

2020-07-14 08:43

老師,那個差額我暈營業外收入可以嗎?畢竟差太多了,不然的話庫存商品為負數,我也是頭疼的很

王老師1 解答

2020-07-14 08:45

庫存商品購入和捐贈走的都是成本價19200,庫存商品余額為0 不是負數
捐贈都是營業外支出,不可能是營業外收入的,你再看下我給你的分錄,我覺得你還沒十分理解

向秋林 追問

2020-07-14 08:48

但是我開票開的300000,不按照票年價格做賬嗎?

王老師1 解答

2020-07-14 08:52

開票是增值稅上的,做賬是會計上的
你這個交易不符合會計上的收入確認條件的,沒有現金流入,根本不是收入。
增值稅和會計并不是相同的,不要混淆

向秋林 追問

2020-07-14 08:53

明白了,謝謝老師,發生在三月,那個會計一看情況不對離職了!

王老師1 解答

2020-07-14 08:53

你這個開票價格僅僅是決定了增值稅視同銷售的計稅基礎而已

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借:庫存商品 19200 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2496 貸:銀行存款 捐贈時: 借:營業外支出 23100 貸:庫存商品 19200 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3900
2020-07-14 07:58:41
不是的。如果設備用于非應稅作用,則領用單位產品是視同銷售。貸:主營業務收入和應交稅費應交增值稅銷項稅額。如果用于應稅作用,則直接貸:庫存商品,不涉及增值稅。
2020-05-21 11:37:37
同學你好 交增值稅附加稅所得稅 員工交個稅
2022-04-12 09:45:12
同學你好,是用糧食制作的酒精,不是農產品糧食。
2021-08-15 16:59:55
你好,不是的呢,外購的也可以成為產成品
2019-08-07 11:41:08
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