
進項稅額可以加計抵減10%,上個月沒有銷項稅額,不需要交稅,也是可以填那個稅額抵減情況表的嗎,以后需要交稅了可以用, 還是說,上個月沒有交稅,不能填那個表?
答: 可以的,你這個需要填寫,不填寫那后面本期發生額填寫不進去根據學員反饋這個是不管有沒有交稅都根據附表2填寫
老師,現代服務2019年的加計抵減15%政策,必須要在2019年12月31以前提交嗎?因為公司未認證的進項稅額有點多,是否需要認證后才能填稅額抵減情況表
答: 你的說提交什么?加計抵扣申明?認證抵扣后才填稅額抵減情況表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問一下, 增值稅的加計抵減問題。我們公司目前是進項稅額多余銷項稅額,所以不交增值稅。那我們每月取得的進項稅也能加計抵減么,稅額抵減情況表要填么。(我們這月的進項稅為2873.96,抵減額為287.4,這張抵減的申報表,我這樣填對么)
答: 你好,填寫的正確的,

