老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發票給公司 答
我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的 問
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業務成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業務成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規又沒有風險的辦法。 答

你好好,上報的一季度企業所得稅季報中的資產總額填寫錯誤,應該填萬元我沒看清 按元來填了 怎么處理 啊?需要在二季度申報前去更正嗎?
答: 你好,提供正確的信息去稅局大廳做更正就是了
所得稅預繳16萬,但是季度所得稅報表是零申報,季度報表是有數字的但利潤是虧損的,不知道當時所得稅為什么零申報,現在稅務局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務局要季度報表和所得稅季度報表和匯算清繳表,季報財務報表和企業所得稅季報表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業所得稅 老師如果企業所得稅季報和報表不一致,申報錯誤會受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
答: 不一致就不一致唄,少交稅了要補稅,還會罰你,還收你滯納金。多交稅了,會給你退稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅季報是按一個季度的所得報嗎
答: 你好,不是的,按照本年累計收入、成本和利潤總額申報。計算出所得稅-已繳納的所得稅=本季度還需要繳納的所得稅。


阿慧 追問
2020-07-13 16:28
QQ老師 解答
2020-07-13 16:40