
老師,請問一下增值稅申報(bào)時(shí),當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,稅控盤年費(fèi)420的全額抵扣要怎么申報(bào)呢?主表提示應(yīng)納稅額應(yīng)大于免稅額,申報(bào)失敗,怎么辦
答: 您好,當(dāng)期不抵扣,等到銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,再申報(bào)扣除。
求出增值稅銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額。
答: 業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
答: 你好 是的 是這樣來看的


盤盤 追問
2020-07-13 08:20
微微老師 解答
2020-07-13 08:21
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2020-07-13 08:22
微微老師 解答
2020-07-13 08:23