
老師,您好。請問小微企業,公司只有幾個人,員工的個稅代扣代繳,稅金由公司來支付,不從員工的工資里扣掉。1季度的賬記錄為: 借:應交稅費-應交個人所得稅 50元;貸:銀行存款 50元; 這樣的話,應交個人所得稅在1季度余額是負50元. 在2季度可以調整調整回來嗎?借:應交稅費-應交個人所得稅50; 貸: 管理費用-個稅稅金還是營業外支出 50元?感謝您的解答!
答: 您好 單位承擔了應該個人承擔的個人所得稅 不能企業所得稅前扣除 稅金計入營業外支出就好了
請問下,公司為股東交股權轉讓所產生的個人所得稅怎么入賬呢,是計入營業外支出嗎,還是管理費用
答: 你好,計入營業外支出科目核算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一家企業去年股權轉讓的,那個印花稅跟個人所得稅都被我做上去了。我今年來紅沖的話,我要怎么做分錄。比如我去年是借:管理費用-印花稅 10000,營業外支出-滯納金 6.5元;貸:現金 10006.5元.這涉及到損益的,要怎么來紅沖呢
答: 從你分錄看這個錢你已經交了,為什么還沖賬。


Cherie 追問
2020-07-12 09:45
bamboo老師 解答
2020-07-12 09:48