
我們10份收到了很多進項票。但是9月份還有些留底已夠十月的抵扣了。十月份取得的進項票可以等到11月份認證嗎?那10月份取得的這些票要做賬嗎?要怎么寫分錄?
答: 您好!可以的。現(xiàn)在360天內(nèi)抵扣都可以 比如借原材料 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款
一月份的進項票5月份的時候認證抵扣的 5月份分錄怎么做賬 一月份的時候沒有做這筆分錄 這筆款項現(xiàn)在還沒有給客戶轉過去
答: 一月份沒有認證時借庫存商品,等應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅額貸應付賬款等,五月份認證時借進項貸待認證進項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問拿到的進項票當月不抵扣,想之后抵扣的,做分錄是待抵扣進項還是待認證進項呢?有點弄不清楚這兩個的運用。
答: 你好 沒有認證記待認證 認證了記進項不管抵扣不抵扣


秀麗的月亮 追問
2020-07-10 17:20
玲老師 解答
2020-07-10 17:22
秀麗的月亮 追問
2020-07-10 20:46
玲老師 解答
2020-07-10 20:55