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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-10 13:25

您好
是的 就這樣反映一下

笨笨 追問

2020-07-10 13:33

甘老師,比如別人借了一件產品100元,用別的產品500還上,這個完整的分錄是什么

bamboo老師 解答

2020-07-10 13:50

請問差價400要補上么

笨笨 追問

2020-07-10 13:51

是的呢,要補上

bamboo老師 解答

2020-07-10 13:59

借:庫存商品 100
貸:應付賬款 100
借:應付賬款 500
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

笨笨 追問

2020-07-10 14:00

不對啊,老師還貨差價400,應該確認400的收入嗎

bamboo老師 解答

2020-07-10 14:01

各自核算 按照500確認收入 抵減后就是400

笨笨 追問

2020-07-10 14:03

就說借貨一方,實際只收到400現金

bamboo老師 解答

2020-07-10 14:08

最終抵消后是只收400啊
借:庫存現金 400
貸:應付賬款(應收賬款)400

笨笨 追問

2020-07-10 14:10

收入是確認500的收入嗎,還是400的

bamboo老師 解答

2020-07-10 14:36

收入是確認500的收入哈

笨笨 追問

2020-07-10 14:51

確認400怎么記呢

bamboo老師 解答

2020-07-10 14:57

確認400的話 那借入的100就無法體現啦

笨笨 追問

2020-07-10 14:59

借 應付賬款100
     銀行存款400
貸 庫存商品100
     主營業務收入400
可以嗎

bamboo老師 解答

2020-07-10 14:59

那您應付賬款100最終怎么平?

笨笨 追問

2020-07-10 15:00

借的時候  借 庫存商品100
                   貸應付賬款100

bamboo老師 解答

2020-07-10 15:03

您前面貸方已經有個庫存商品100了 然后再借方 正負抵消 
 最終不需要體現借入庫存商品的價值100么?

笨笨 追問

2020-07-10 15:07

嗯,借貨,還會還回來,暫時拿出去再送回來

bamboo老師 解答

2020-07-10 15:38

那就相當于是借用 沒有任何支出?

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2024-04-22 14:02:40
沒明白,你說的啥意思呢?
2023-11-29 16:48:32
你好,如果是入賬的明細科目錯誤,調整是可以這樣處理的?
2022-07-26 20:58:26
你好 其他應付款是不可以減稅的
2022-04-05 15:54:12
付給老板的往來款可以計應付賬款么
2022-03-28 13:34:36
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