
去年的進(jìn)項稅在當(dāng)時已認(rèn)證且申報,但總賬中沒做進(jìn)項抵扣,您說這種情況都跨年了還可以做進(jìn)項抵扣嗎?如果可以這樣做分錄行嗎?(1)借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
答: 您好!你當(dāng)時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進(jìn)項的分錄。
老師你好,跨年開紅字發(fā)票賬務(wù)是這樣處理嗎?借:應(yīng)收賬款 -11300 貸:以前年度損益調(diào)整 -10000 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -1300 月末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤: 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000 是嗎?
答: 你好 是的 同學(xué)的分錄是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報表勾稽正好差這一筆的

