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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-10 10:22

你好
本月有航天信息費可以減免440這樣填寫,見圖

桃子 追問

2020-07-10 10:23

那主表怎么填呢?

鄒老師 解答

2020-07-10 10:32

你好,因為沒有實際抵扣,主表的應納稅額減征額欄次不需要填寫440這個數據

桃子 追問

2020-07-10 10:41

那沒有增值稅就減免不了嗎?期末留抵稅額不應該增加440嗎?

鄒老師 解答

2020-07-10 10:47

你好,沒有增值稅應納稅額,就暫時無法抵扣的 
期末留抵稅額不增加440的
440是實際有稅款抵扣的時候填寫抵扣

桃子 追問

2020-07-10 10:51

意思就是說有稅款抵扣的時候還需要再填一次減免稅申報表?

鄒老師 解答

2020-07-10 10:58

你好,是的,是這樣的

桃子 追問

2020-07-10 10:59

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-10 11:04

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好; 財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-05-06 14:18:01
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