
你好,老師,請問,商貿型出口公司,增值稅申報附表二需要填報哪幾欄?6月出口銷售額71718.44元(普票),進項金額47787.61,稅額6212.39,沒有內銷。這是新成立的公司第一個月出口業(yè)務;出口退稅還沒申報
答: 你好,出口的進項填寫在出口退稅不抵扣里面
申報當月的出口銷售增值稅申報表,附表二的免抵退進項稅額轉出欄是填當月出口收入的稅額嗎?我們的退稅率是17%?
答: 對,填寫當月出口收入,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,公司主要內銷企業(yè),第一次有出口業(yè)務,稅率都是13,內銷和出口分開核算,現(xiàn)在是這樣,出口的填報免稅收入金額和稅額,進項票認證不抵扣,正在申請出口退稅,退稅金額為進項票金額,那么出口業(yè)務的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么核算確認
答: 出口業(yè)務是免增值稅,同時對相應的進項稅進行退稅,那么相應的附加稅也是一起免稅了,企業(yè)所得稅要正常繳納!

