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梧桐
于2020-07-09 18:29 發布 ??1073次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-09 18:37
借xx成本 貸應付賬款-暫估款,
梧桐 追問
2020-07-09 18:40
貨款當月已經付了,就是利潤太大,分攤到幾個月的費用
maize老師 解答
2020-07-09 18:50
不是暫估嗎,你們實際發生費用,只是沒有取得發票,不是這樣嗎,那這個借xx成本 貸應付賬款暫估款,你這個沒有實際費用發生,你就多計提工資吧,借管理費用 貸應付職工薪酬 工資
2020-07-09 18:55
謝謝老師
2020-07-09 19:04
好的我先回復別的學員了
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暫估成本,我該怎么做分錄?之前是借預付,貸銀行。借成本,貸預付。
答: 借xx成本 貸應付賬款-暫估款,
想要將預收、預付款轉入成本 要怎么做分錄?
答: 你好 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位商貿,經營純凈水,客戶預付1200元,一共80袋水,當時只給客戶10袋,其余的后期喝完再送,這樣的情況我該怎么做分錄,又該怎樣出成本?
答: 預付1200元,送幾袋水。
我單位商貿,經營純凈水,客戶預付1200元,一共80袋水,當時只給客戶10袋,其余的后期喝完再送,這樣的情況我該怎么做分錄,又該怎樣出成本?老師分錄?求指教
討論
新接一個公司前任會計一張20年的成本票沒做賬掛的預付,如果今年做賬會計分錄怎么處理。
我從預付成本怎么分錄
我公司有一筆業務 當時預付了貨款 借:預付賬款 貸:現金 收到了發票時就結轉了成本:借:成本 貸:預付貨款 12月 出納說其實有部分貨款沒有付: 現在付款:請問我該怎么做分錄 (發票9月就收到了)
老師,公司買的預付卡怎么做分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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梧桐 追問
2020-07-09 18:40
maize老師 解答
2020-07-09 18:50
梧桐 追問
2020-07-09 18:55
maize老師 解答
2020-07-09 19:04