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sandy
于2020-07-09 15:49 發(fā)布 ??836次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-09 15:50
這個跨年了,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
sandy 追問
2020-07-09 15:58
以前收到發(fā)票都是,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在跨年度要和老師那樣寫嗎?可以是借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金嗎 還有老師后面第二個分錄是什么意思 看的不是很懂 麻煩解釋下 謝謝
maize老師 解答
2020-07-09 16:04
后面是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,這個科目是沒有期末余額 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面, 你這個17年之前做費用嗎?有差額嗎,
2020-07-09 16:07
沒做,無差額
2020-07-09 16:15
借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 付款做借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金
2020-07-09 16:18
第一筆分錄是借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金;第二三筆分錄才是借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,對嗎 老師?
2020-07-09 16:27
是的,是的,是的,是的
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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sandy 追問
2020-07-09 15:58
maize老師 解答
2020-07-09 16:04
sandy 追問
2020-07-09 16:07
maize老師 解答
2020-07-09 16:15
sandy 追問
2020-07-09 16:18
maize老師 解答
2020-07-09 16:27