
老師,您好,我們公司要有可以退稅的,請問一下這個增值稅增量留抵退稅,這個具體是怎么操作的呢?我們6月的銷項是310384.39元,認(rèn)證進項是32826.6元,總的期末留抵稅額是5381831.13元,
答: 你好,你是說在出口退稅系統(tǒng)里怎么操作的嗎
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
看上個月多認(rèn)證進項稅是看上期留抵稅額還是看期末留抵稅額
答: 你好 看你的增值稅納稅申報表的主表,找期末留底稅額對應(yīng)的那欄數(shù)據(jù)。


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2020-07-10 14:06
樸老師 解答
2020-07-10 14:12
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2020-07-10 14:41
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2020-07-10 14:49
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2020-07-10 14:53
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2020-07-10 14:58
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2020-07-10 15:03
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2020-07-10 15:12