小規模納稅人,去年12月開的增值稅發票,已交稅,本期對這張發票開具了紅字發票,本期銷售額未達起征點,也就是無稅可抵,請問多繳的稅款還能再留到下期抵減嗎?賬務要怎么處理?
甜美的獵豹
于2020-07-09 12:53 發布 ??496次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-09 12:55
這個看你們是稅局,這個你不是開普通發票,之前有一個學員問,稅局說0申報,沒有退稅也沒有抵減,你這個看你們稅局讓抵減后面開藍字發票不,借應收負數 貸主營業務收入 負數,應交增值稅 負數
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增值稅普通發票的管理比增值稅專用發票的管理較松些,如果客戶退回發票,銷方聯次齊全的情況下,可以跨月開具紅字發票,再開具正確的藍字發票。
若是發生退貨,則直接開具紅字發票,做賬務處理如下:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)紅字
同時結轉成本:
借:主營業務成本(紅字)
貸:庫存商品(紅字)
等到發票沖紅,開了紅字發票,再沖回上月的分錄:
借:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應收賬款
因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發票的銷項稅額的,相當于先征后減,實質不影響當年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42

借:主營業務收入,應交稅費貸:應收賬款
2017-10-20 10:27:46

不可以開專票 去稅務局代開的專票要紅沖 要收回全部聯次去稅務代開紅字
2016-04-05 14:56:02

你好。需要對方公司出一個拒收證明,然后你拿著發票去代開點沖紅
滿意請給五星好評,祝你生活愉快!
2019-01-05 22:46:55

您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37
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