
你好,老師!我做賬的時候不小心把今年一月份的通行費發票入了去年12月份的賬了,現在需要怎么調整,需要更正匯繳報表嗎?
答: 你好!是的,需要更改匯算清繳金額
老師您好,做賬時,是專票發票,我做賬時按普通發票做賬了如何調整分錄?
答: 借:增值稅-進項 借:成本費用,庫存商品等 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
接受虛開普通發票,稅務機關讓做納稅調整,我當時是做的業務招待費支出,調完申報表后,讓我還做賬務調整,這個賬務調整有必要做嗎?稅務機關讓我做以前年度損益調整,如果做的話我是調出稅金還是調出發票總金額(價稅合計)
答: 您好,根據您的描述,您可以不做賬務調整,按無票支出處理。因為業務招待費是限額扣除,所以需要將已抵扣的部分需要轉出。

