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深情的白云
于2020-07-09 11:24 發(fā)布 ??1261次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-07-09 11:27
你好匯算清繳抵扣了嗎
深情的白云 追問
2020-07-09 11:34
之前年度比較早,沒做稅務(wù)登記,不涉及匯算清繳,去年年底才做稅務(wù)登記
2020-07-09 11:41
我的意思如果不考匯算清繳情況下,我們該如何進(jìn)行調(diào)整或更正這筆實(shí)際沒有發(fā)生的業(yè)務(wù)
2020-07-09 11:42
以前年度賬務(wù)里多記預(yù)付賬款-房租5萬,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,一直掛著后期發(fā)現(xiàn)這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際沒有發(fā)生。沒有刪除,目前已跨年度,現(xiàn)在如何處理,具體如何調(diào)整具體步驟:摘要如何寫,會計(jì)分錄如何調(diào)整?
郭老師 解答
2020-07-09 11:49
借預(yù)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)摘要紅沖管理費(fèi)用
2020-07-09 12:35
老師:您好,我也這樣考慮過,其實(shí)預(yù)付房租5萬業(yè)務(wù)實(shí)際沒有發(fā)生,這樣我要多花5萬彌補(bǔ)之前的管理費(fèi)用,于是:第二季度利潤表的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),意味著這兩個月花的錢一直在補(bǔ)之前管理費(fèi)用吖,正常情況管理費(fèi)不能為負(fù)數(shù)。
2020-07-09 12:38
那你之前多做了現(xiàn)在沖累計(jì)是對的不沖累計(jì)的不對
2020-07-09 12:54
假如預(yù)付賬款金額比較大,這樣處理,到年底我的管理費(fèi)用都為負(fù)怎么辦
2020-07-09 12:57
年底不能負(fù)數(shù)月末你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
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2020-07-09 11:34
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2020-07-09 12:57