公司某項目4月完工,員工采購該項目材料4月開具了 問
你好,按固定資產達到預定可使用狀態的次月計提折舊。如果在4月完工,5月開始計提折舊。 答
我公司根據審計報告,調整了2024年部分分錄,現在在2 問
你好,這個你將免稅收入,填入申報表的免稅收入就行。 水利建設基金之前申報表過,就更正就好了,加上這筆收入。 答
購買的樣品 進口的報關單 怎么弄 問
你好,你是想弄什么呢,做分錄嗎還是什么 答
請問建的大棚計入固定資產,那圍繞大棚建的排水和 問
在大棚外面的金額大做長期待攤費用 金額小還沒種植就做管理費用 答
老師好!請問報關單幣種與收匯幣可以不一致嗎?當幣 問
你好,這個確實可能涉及到不能退稅,要看稅務局如何認定。 答

老師,我們建筑企業,我做的是內賬,月末增值稅咋處理
答: 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
施工建筑企業交增值稅內賬會計科目怎么寫呀
答: 你好,內賬繳納增值稅這樣做分錄 借;稅金及附加 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑業的內賬報表
答: 根據經濟業務做分錄,然后登記賬簿,出具報表就是了

