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韓箏
于2016-06-30 10:45 發布 ??854次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2016-06-30 10:45
有留抵的留到下月再抵扣
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
申報印花稅,是增值稅銷項和進項都需要申報嗎?如果只申報銷項會怎樣?
答: 您好 稅法規定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業根據銷售申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好!我本月進項大于銷項,就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報,還是要按銷項申報
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報的
增值稅申報,怎么采集進項和銷項?是直接系統導進去嗎?怎么導?
討論
這個月公司沒有業務,進項銷項都沒有了,只有上個月進項大于銷項的金額,那這個申報增值稅還需要填哪些數據?
申報增值稅時:銷項3,446.44,5月進項是1701本期,上期4月進項是2404,以下表需要填嗎?怎么填
老師,申報增值稅是找勾選,還是先直接打開申報系統自動計算本月銷項進項
我有上期留底增值稅10元,本期增值稅進項0(簽名信息也是0). 本期銷項10-上期留底進項10=0;但是申報增值稅報表的時候,一直提示:簽名與申報進項不符(如圖),這是什么原因?
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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