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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-08 21:23

你好,你做的分錄是正確的

學堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:25

老師,那么,我現在報利潤表時,凈利潤差了560,我估計就是管理費用,或是本年利潤,這塊差的,我怎么辦啊老師

學堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:26

因為我這很簡單,沒有別的

學堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:29

我6月的余額本年利潤是負26383.34    我報表是負的26942.34    老師麻煩幫我分析一下我錯在那啊

鄒老師 解答

2020-07-08 21:35

你好,凈利潤差了560,稅控盤發生額280,那說明原因就在這里
是不是你單位的財務軟件無法識別管理費用貸方發生額造成的?如果是,你可以在減免的時候計入管理費用借方負數核算

學堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:40

老師我沒聽明白,我這是給別人代賬,自己用表格做的,我的這倆個數哪個是正確的的,我有點蒙了,老師您在說明白點吧,感謝

學堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:41

我也是才開始做,老師幫幫我

學堂用戶_ph871729 追問

2020-07-08 21:53

老師您在詳細說說好嗎

鄒老師 解答

2020-07-08 22:15

你好,凈利潤差了560,稅控盤發生額280,那說明原因就在這里
是不是你單位的財務軟件無法識別管理費用貸方發生額造成的?如果是,你可以在減免的時候計入管理費用借方負數核算
用表格做賬,就需要檢查是不是報表數據編制 計算錯誤導致了差額560(是稅控盤費用金額的2倍)

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好 請問已經實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好,這個是小規模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,也要結轉到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
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