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會計學堂 唐老師
于2020-07-08 20:05 發(fā)布 ??853次瀏覽
娜娜老師
職稱: 注冊會計師,初級會計師,稅務師
2020-07-08 20:20
同學,你好,自開的專票是銷項和已認證的進項之間的差額就是應交的增值稅稅額,有一欄是稅額的優(yōu)惠,填上這個稅盤的服務費,直接抵減應交的增值稅稅額,服務費的發(fā)票需要備案
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金稅盤服務費是借增值稅減免稅額貸現(xiàn)金嗎
答: 金稅盤服務費是借增值稅減免稅額貸管理費用
金稅盤服務費直接沖減當月增值稅嗎?
答: 你好,不叫沖減,是做在應交稅費-應交增值稅-減免稅額這里的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤年服務費抵扣增值稅該怎么做
答: 你好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款 ) 貸:管理費用
每年的金稅盤服務費280元可以全額抵減增值稅嗎
討論
老師您好,去年買的金稅盤和服務費,去年沒有交增值稅,今年是否還能抵稅
金稅盤每年的服務費280元可以抵減增值稅嗎?
這一季度的增值稅報表怎么填,我想咨詢一下,我們就有自開的專票96337.78元,還有280元的金稅盤服務費,請問報表怎么填
前幾年沒抵減的金稅盤服務費,現(xiàn)在還能抵減增值稅嗎?
娜娜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 759 個
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