
老師,我們?nèi)ツ陼汗赖膸?kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,現(xiàn)在收到發(fā)票有差異,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,紅沖 入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
老師好,采購(gòu)庫(kù)存商品,對(duì)公轉(zhuǎn)賬,貨已到,發(fā)票未到。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 可以按照合同金額暫估入賬 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月庫(kù)存商品暫估入庫(kù)并且上月已經(jīng)銷(xiāo)售,發(fā)票本月剛到,該怎么入賬,具體會(huì)計(jì)分錄
答: 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


管管9839 追問(wèn)
2020-07-08 17:45
軼塵老師 解答
2020-07-08 21:26